雷****
发布于2025-12-09 09:59:11
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期初建账应收账款-客户13000元,没有价税分离,因为发票也没有实际开出,等次月开出发票,也就有了销项,这里应该怎么做?
雷婷雨教育
回答于 2025-12-09 15:00:25
期初建账时,可先按含税金额计入应收账款和主营业务收入。次月开具发票后,再进行价税分离,将销项税额从主营业务收入中剥离出来,调整应收账款和应交税费科目。同时,根据实际销售情况结转成本。
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